• (0322) 321010
  • bpkad@lamongankab.go.id
  • Jl. Basuki Rakhmad No. 2 Lamongan

Informasi Laporan Realiasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Uraian Anggaran 2017 Realisasi 2017 %
4 PENDAPATAN DAERAH 2.779.816.159.236,60 2.716.042.671.044,82 97,71%
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 436.519.037.265,60 429.200.063.876,82 98,32%
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 137.746.655.660,00 142.025.801.530,00 103,11%
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 32.367.703.444,00 30.574.992.331,00 94,46%
4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 23.069.399.443,60 23.093.187.443,58 100,10%
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 243.335.278.718,00 233.506.082.572,24 95,96%
4.2 DANA PERIMBANGAN 1.679.944.134.011,00 1.594.775.221.094,00 94,93%
4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 85.629.392.011,00 75.480.934.027,00 88,15%
4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.146.161.266.000,00 1.146.161.266.000,00 100,00%
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 448.153.476.000,00 373.133.021.067,00 83,26%
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 663.352.987.960,00 692.067.386.074,00 104,33%
4.3.1 Pendapatan Hibah 85.107.080.000,00 85.107.080.000,00 100,00%
4.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 135.687.000.560,00 164.449.090.074,00 121,20%
4.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 392.498.316.000,00 392.498.316.000,00 100,00%
4.3.4 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 50.012.900.000,00 50.012.900.000,00 100,00%
4.3.5 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 47.691.400,00 0,00 0,00%
JUMLAH PENDAPATAN 2.779.816.159.236,60 2.716.042.671.044,82 97,71%
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.678.216.698.452,89 1.619.390.905.772,10 96,49%
5.1.1 Belanja Pegawai 982.735.630.007,79 930.778.901.712,00 94,71%
5.1.4 Belanja Hibah 138.478.748.888,00 135.754.089.577,00 98,03%
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 18.287.540.000,00 17.156.540.000,00 93,82%
5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 3.404.030.000,00 1.590.394.800,00 46,72%
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 534.310.749.557,10 534.110.979.683,10 99,96%
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0,00 0,00%
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.163.411.816.264,00 1.110.198.276.863,50 95,43%
5.2.1 Belanja Pegawai 53.270.895.209,44 50.145.182.011,00 94,13%
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 590.255.734.719,56 554.831.505.267,50 94,00%
5.2.3 Belanja Modal 519.885.186.335,00 505.221.589.585,00 97,18%
JUMLAH BELANJA 2.841.628.514.716,89 2.729.589.182.635,60 96,06%
Surplus/(Defisit) (61.812.355.480,29) (13.546.511.590,78) 21,92%
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 70.312.355.480,29 70.312.355.480,29 100,00%
6.1.6 Penerimaan Kembali investasi Pemerintah Daerah 26.050.000.000,00 26.080.620.000,00 100,12%
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 96.362.355.480,29 96.392.975.480,29 100,03%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 33.550.000.000,00 31.550.000.000,00 94,04%
6.2.3 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00%
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 34.550.000.000,00 32.550.000.000,00 94,21%
Pembiayaan Netto 61.812.355.480,29 63.842.975.480,29 103,29%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,00 50.296.463.889,51 0,00%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018 %
4 PENDAPATAN DAERAH 2.851.692.619.700,00 1.665.458.244.482,99 58,40%
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 471.567.901.740,00 241.118.418.614,99 51,13%
4.1.1 Hasil Pajak Daerah 157.275.812.000,00 68.773.191.929,18 43,73%
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 17.132.670.212,00 7.068.167.993,00 41,26%
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25.260.000.000,00 17.979.904.157,00 71,18%
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 271.899.419.528,00 147.297.154.535,81 54,17%
4.2 DANA PERIMBANGAN 1.701.766.891.000,00 1.030.667.424.014,00 60,56%
4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 101.104.144.000,00 53.159.882.600,00 52,58%
4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.146.161.266.000,00 764.107.480.000,00 66,67%
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 454.501.481.000,00 213.400.061.414,00 46,95%
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 678.357.826.960,00 393.672.401.854,00 58,03%
4.3.1 Pendapatan Hibah 85.078.080.000,00 50.724.000.000,00 59,62%
4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 165.687.000.560,00 66.495.648.854,00 40,13%
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 365.099.755.000,00 214.684.853.000,00 58,80%
4.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 62.445.300.000,00 61.767.900.000,00 98,92%
4.3.6 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 47.691.400,00 0,00 0,00%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.851.692.619.700,00 1.665.458.244.482,99 58,40%
5 BELANJA DAERAH 2.878.942.619.700,00 1.372.912.129.776,00 47,69%
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.647.714.155.608,00 891.545.397.255,00 54,11%
5.1.1 Belanja Pegawai 979.695.293.271,00 553.927.847.802,00 56,54%
5.1.4 Belanja Hibah 133.636.820.000,00 53.517.000.000,00 40,05%
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 23.220.140.000,00 4.360.970.000,00 18,78%
5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota Dan Pemerintahan Desa 3.399.070.000,00 848.836.210,00 24,97%
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota Dan Pemerintahan Desa 506.762.832.337,00 278.620.433.243,00 54,98%
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 270.310.000,00 27,03%
5.2 BELANJA LANGSUNG 1.231.228.464.092,00 481.366.732.521,00 39,10%
5.2.1 Belanja Pegawai 60.253.007.689,00 28.386.947.602,00 47,11%
5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 626.707.741.523,00 285.031.630.529,00 45,48%
5.2.3 Belanja Modal 544.267.714.880,00 167.948.154.390,00 30,86%
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.878.942.619.700,00 1.372.912.129.776,00 47,69%
SURPLUS / (DEFISIT) (27.250.000.000,00) 292.546.114.706,99 -1073,56%
6 PEMBIAYAAN DAERAH 27.250.000.000,00 21.552.558.476,13 79,09%
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 59.300.000.000,00 50.052.558.476,13 84,41%
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 35.000.000.000,00 50.022.558.476,13 142,92%
6.1.7 Penerimaan Kembali investasi Pemerintah Daerah 24.300.000.000,00 30.000.000,00 0,12%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 32.050.000.000,00 28.500.000.000,00 88,92%
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir 32.050.000.000,00 28.500.000.000,00 88,92%
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 27.250.000.000,00 21.552.558.476,13 79,09%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00 314.098.673.183,12 ~

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 %
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 158.574.514.000,00 144.919.590.599,91 91,39%
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 17.267.752.900,00 15.725.711.776,00 91,07%
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 26.983.510.638,00 26.463.305.205,72 98,07%
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 314.342.934.367,00 284.894.215.582,23 90,63%
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 517.168.711.905,00 472.002.823.163,86 91,27%
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 59.771.376.000,00 53.050.524.954,00 88,76%
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 89.986.071.000,00 61.421.874.539,00 68,26%
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.183.848.580.000,00 1.183.848.580.000,00 100,00%
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 411.439.957.881,00 370.944.126.246,00 90,16%
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN 1.745.045.984.881,00 1.669.265.105.739,00 95,66%
1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00%
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,00%
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA 0,00 0,00 0,00%
1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 199.822.066.400,00 190.481.612.454,00 95,33%
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00%
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI 199.822.066.400,00 190.481.612.454,00 95,33%
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER 1.944.868.051.281,00 1.859.746.718.193,00 95,62%
1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.2.4.1 Pendapatan Hibah 106.222.080.000,00 103.207.316.060,00 97,16%
1.2.4.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00%
1.2.4.3 Pendapatan Lainnya 429.539.854.000,00 429.539.854.000,00 100,00%
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 535.761.934.000,00 532.747.170.060,00 99,44%
JUMLAH PENDAPATAN 2.997.798.697.186,00 2.864.496.711.416,86 95,55%
2 BELANJA
2.1 BELANJA OPERASI
2.1.1 Belanja Pegawai 1.026.265.788.862,00 955.027.481.500,00 93,06%
2.1.2 Belanja Barang 688.037.910.466,51 641.793.403.078,15 93,28%
2.1.3 Belanja Hibah 204.106.874.850,00 197.709.212.136,35 96,87%
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 18.542.833.000,00 17.805.579.741,00 96,02%
2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00%
JUMLAH BELANJA OPERASI 1.936.953.407.178,51 1.812.335.676.455,50 93,57%
2.2 BELANJA MODAL
2.2.1 Belanja Tanah 5.100.000.000,00 3.440.549.400,00 67,46%
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 139.290.096.828,00 123.440.665.073,00 88,62%
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 223.021.439.020,00 218.063.312.548,45 97,78%
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 148.685.228.360,00 135.713.512.244,65 91,28%
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 10.220.649.898,00 9.774.677.198,00 95,64%
JUMLAH BELANJA MODAL 526.317.414.106,00 490.432.716.464,10 93,18%
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 150.000.000,00 0,00 0,00%
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 150.000.000,00 0,00 0,00%
JUMLAH BELANJA 2.463.420.821.284,51 2.302.768.392.919,60 93,48%
2.4 TRANSFER
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
2.4.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00%
2.4.1.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah 1.806.570.000,00 1.721.683.488,00 95,30%
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 1.806.570.000,00 1.721.683.488,00 95,30%
2.4.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
2.4.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 19.990.000.000,00 18.174.980.800,00 90,92%
2.4.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 551.261.320.390,00 551.246.320.390,00 100,00%
2.4.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2.156.119.806,00 1.600.840.580,00 74,25%
JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 573.407.440.196,00 571.022.141.770,00 99,58%
JUMLAH TRANSFER 575.214.010.196,00 572.743.825.258,00 99,57%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 3.038.634.831.480,51 2.875.512.218.177,60 94,63%
SURPLUS DAN DEFISIT (40.836.134.294,51) (11.015.506.760,74) 26,97%
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 43.336.134.294,51 43.227.321.267,51 99,75%
3.1.2 Penerimaan Piutang Daerah 22.550.000.000,00 21.685.432.000,00 96,17%
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 65.886.134.294,51 64.912.753.267,51 98,52%
3.2 PENGELUARAN DAERAH
3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 25.050.000.000,00 23.725.000.000,00 94,71%
3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 0,00%
JUMLAHPENGELUARAN PEMBIAYAAN 25.050.000.000,00 23.725.000.000,00 94,71%
PEMBIAYAAN NETO 40.836.134.294,51 41.187.753.267,51 100,86%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 30.172.246.506,77 0,00%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 %
4 PENDAPATAN DAERAH 2.974.914.693.684,05 2.838.279.209.371,51 95,41
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 483.583.044.116,57 481.759.328.988,51 99,62
4.1.1 Hasil Pajak Daerah 146.501.724.576,00 134.042.651.251,00 91,50
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 15.577.496.025,00 15.570.854.054,00 99,96
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 23.793.508.500,00 11.584.041.643,40 48,69
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 297.710.315.015,57 320.561.782.040,11 107,68
4.2 DANA PERIMBANGAN 1.563.812.173.054,00 1.542.723.757.256,00 98,65
4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 119.265.706.799,00 112.200.869.038,00 94,08
4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.111.233.893.000,00 1.098.971.379.000,00 98,90
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 333.312.573.255,00 331.551.509.218,00 99,47
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 927.519.476.513,48 813.796.123.127,00 87,74
4.3.1 Pendapatan Hibah 104.301.039.062,00 103.310.987.694,00 99,05
4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 272.118.102.451,48 159.384.800.433,00 58,57
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 489.117.206.000,00 489.117.206.000,00 100,00
4.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 61.983.129.000,00 61.983.129.000,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.974.914.693.684,05 2.838.279.209.371,51 95,41
5 BELANJA DAERAH 3.011.486.940.190,82 2.823.137.926.114,77 93,75
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.873.590.409.614,82 1.775.858.044.244,00 94,78
5.1.1 Belanja Pegawai 985.494.777.614,82 916.077.483.287,00 92,96
5.1.4 Belanja Hibah 217.074.501.200,00 213.635.551.200,00 98,42
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 12.885.741.000,00 11.992.500.000,00 93,07
5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota Dan Pemerintahan Desa 1.825.594.000,00 1.514.378.515,00 82,95
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi atau Kabupaten atau Kota Dan Pemerintahan Desa 602.309.795.800,00 602.179.795.800,00 99,98
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 54.000.000.000,00 30.458.335.442,00 56,40
5.2 BELANJA LANGSUNG 1.137.896.530.576,00 1.047.279.881.870,77 92,04
5.2.1 Belanja Pegawai 83.135.797.667,00 79.772.273.047,00 95,95
5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 695.816.812.228,00 642.147.830.990,36 92,29
5.2.3 Belanja Modal 358.943.920.681,00 325.359.777.833,41 90,64
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.011.486.940.190,82 2.823.137.926.114,77 93,75
SURPLUS / (DEFISIT) (36.572.246.506,77) 15.141.283.256,74 (41,40)
6 PEMBIAYAAN DAERAH 36.572.246.506,77 36.325.160.938,77 99,32
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 43.522.246.506,77 43.200.160.938,77 99,26
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 30.172.246.506,77 30.162.893.188,77 99,97
6.1.7 Penerimaan Kembali investasi Pemerintah Daerah 13.350.000.000,00 13.037.267.750,00 97,66
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.950.000.000,00 6.875.000.000,00 98,92
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir 6.950.000.000,00 6.875.000.000,00 98,92
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 36.572.246.506,77 36.325.160.938,77 99,32
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) - 51.466.444.195,51 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 %
4 PENDAPATAN DAERAH 2.972.747.645.504,00 2.975.019.936.520,51 100,08
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 477.998.311.040,00 604.587.635.067,78 126,48
4.1.1 Pajak Daerah 137.595.722.312,00 134.404.544.416,00 97,68
4.1.2 Retribusi Daerah 16.669.687.900,00 14.295.271.274,00 85,76
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20.029.376.958,00 19.176.236.923,05 95,74
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 303.703.523.870,00 436.711.582.454,73 143,80
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.329.340.517.358,00 2.249.492.084.740,00 96,57
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.028.734.081.396,00 2.021.549.509.887,00 99,65
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 300.606.435.962,00 227.942.574.853,00 75,83
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 165.408.817.106,00 120.940.216.712,73 73,12
4.3.1 Pendapatan Hibah 52.944.338.106,00 14.431.221.275,00 27,26
4.3.2 Dana Darurat 12.285.000.000,00 6.329.516.437,73 51,52
4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 100.179.479.000,00 100.179.479.000,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.972.747.645.504,00 2.975.019.936.520,51 100,08
5 BELANJA DAERAH 3,036,588,821,462.00 2,871,007,882,801.56 94,55
5.1 BELANJA OPERASI 2,011,468,290,595.00 1,911,338,698,892.07 95,02
5.1.1 Belanja Pegawai 996,354,556,133.00 980,281,672,747.00 98,39
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 773,381,111,937.00 706,748,069,748.07 91,38
5.1.5 Belanja Hibah 229,586,955,525.00 212,397,406,497.00 92,51
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 12,145,667,000.00 11,911,549,900.00 98,07
5.2 BELANJA MODAL 382,137,279,700.00 327,391,789,305.79 85,67
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 131,797,068,115.00 117,818,225,581.72 89,39
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77,645,315,537.00 58,426,028,680.18 75,25
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 151,337,491,956.00 135,958,909,722.89 89,84
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 16,699,558,600.00 12,149,605,228.00 72,75
5.2.5 Belanja Aset Lainnya 4,657,845,492.00 3,039,020,093.00 65,25
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 30.000.000.000,00 19.385.935.437,00 64,62
5.3.1 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000,00 19.385.935.437,00 64,62
5.4 BELANJA TRANSFER 612.983.251.167,00 612.891.459.166,70 99,99
5.4.1 Belanja Bagi Hasil 15.961.299.527,00 15.934.507.526,70 99,83
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 597.021.951.640,00 596.956.951.640,00 99,99
JUMLAH BELANJA DAERAH 3,036,588,821,462.00 2,871,007,882,801.56 94,55
SURPLUS / (DEFISIT) (63,841,175,958.00) 104,012,053,718.95 (162,92)
PEMBIAYAAN DAERAH 49.924.446.606,00 51.075.446.606,49 102,31
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 52.424.446.606,00 53.575.446.606,49 102,20
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 51.424.446.606,00 51.424.446.606,49 100,00
6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 2.151.000.000,00 215,10
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 49.924.446.606,00 51.075.446.606,49 102,31
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) - 155.087.500.325,44 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian Anggaran 2022 Realisasi 2022 %
4 PENDAPATAN DAERAH 3,063,580,043,532.00 2,933,713,997,200.59 95,76
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 523,035,537,324.00 507,680,928,067.59 97,06
4.1.1 Pajak Daerah 147,391,000,000.00 154,084,289,422.00 104,54
4.1.2 Retribusi Daerah 20,701,873,200.00 23,605,842,847.89 114,03
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22,855,892,314.00 17,199,695,333.86 75,25
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 332,086,771,810.00 312,791,100,463.84 94,19
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2,523,879,476,317.00 2,379,301,966,110.00 94,27
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2,212,494,202,000.00 2,158,626,556,653.00 97,57
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 311,385,274,317.00 220,675,409,457.00 70,87
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3,063,580,043,532.00 2,933,713,997,200.59 95,76
5 BELANJA DAERAH 3,381,346,115,286.00 3,188,162,740,326.07 94,29
5.1 BELANJA OPERASI 2,135,879,995,948.00 2,008,508,123,439.87 94,04
5.1.1 Belanja Pegawai 973,806,131,996.00 942,838,850,247.00 96,82
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 901,541,510,952.00 813,027,034,924.23 90,18
5.1.5 Belanja Hibah 241,315,333,000.00 236,900,950,146.58 98,17
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 15,217,020,000.00 13,942,582,500.00 91,62
5.2 BELANJA MODAL 528,798,716,730.00 492,502,248,778.20 93,14
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 143,524,210,105.00 133,859,921,691.00 93,27
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 87,167,498,551.00 74,106,837,292.15 85,02
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 234,825,078,874.00 229,769,914,025.05 97,85
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 13,801,429,200.00 12,410,974,169.00 89,93
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 31,500,000,000.00 2,909,275,800.00 9,24
5.3.1 Belanja Tidak Terduga 31,500,000,000.00 2,909,275,800.00 9,24
5.4 BELANJA TRANSFER 685,167,402,608.00 684,243,092,308.00 99,87
5.4.1 Belanja Bagi Hasil 16,710,399,300.00 16,710,399,300.00 100,00
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 668,457,003,308.00 667,532,693,008.00 99,86
JUMLAH BELANJA DAERAH 3,381,346,115,286.00 3,188,162,740,326.07 94,29
SURPLUS / (DEFISIT) (317,766,071,754.00) (254,448,743,125.48) 80,07
PEMBIAYAAN DAERAH 317,766,071,754.00 327,952,051,421.80 103,21
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 355,087,500,325.00 354,152,823,586.90 99,74
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 155,087,500,325.00 155,087,500,325.44 100,00
6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - 129,365,000.00 -
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 37,321,428,571.00 26,200,772,165.10 70,20
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 317,766,071,754.00 327,952,051,421.80 103,21
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) - 73,503,308,296.32 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian Anggaran 2023 Realisasi 2023 %
4 PENDAPATAN DAERAH 3,542,019,128,250.00 3,209,621,138,515.87 90,62
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 517,595,790,500.00 528,609,550,761.87 102,13
4.1.1 Pajak Daerah 163,163,536,500.00 160,188,575,701.56 98,18
4.1.2 Retribusi Daerah 20,535,686,700.00 18,816,306,531.00 91,63
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22,240,107,300.00 22,627,048,677.73 101,74
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 311,656,460,000.00 326,977,619,851.58 104,92
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3,018,624,109,750.00 2,679,601,219,354.00 88,77
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2,497,287,127,800.00 2,372,970,211,933.00 95,02
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 521,336,981,950.00 306,631,007,421.00 58,82
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3,542,019,128,250.00 3,209,621,138,515.87 90,62
5 BELANJA DAERAH 3,496,657,836,546.00 3,161,814,099,392.23 90,42
5.1 BELANJA OPERASI 2,263,336,305,461.00 2,033,266,925,984.73 89,83
5.1.1 Belanja Pegawai 1,038,490,086,927.00 921,124,909,913.00 88,70
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 849,575,929,334.00 790,209,752,344.73 93,01
5.1.5 Belanja Hibah 346,477,039,200.00 296,399,243,445.00 85,55
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 17,093,250,000.00 15,618,705,050.00 91,37
5.2 BELANJA MODAL 403,324,065,911.00 340,701,844,161.50 84,47
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69,410,201,878.00 65,249,341,808.50 94,01
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99,094,873,442.00 82,677,140,425.00 83,43
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 220,862,628,827.00 179,969,688,164.00 81,48
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12,796,945,764.00 12,805,673,764.00 100,07
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 10,879,708,750.00 163,000,000.00 1,50
5.3.1 Belanja Tidak Terduga 10,879,708,750.00 163,000,000.00 1,50
5.4 BELANJA TRANSFER 819,117,756,424.00 787,682,329,246.00 96,16
5.4.1 Belanja Bagi Hasil 18,691,642,320.00 9,695,206,282.00 51,87
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 800,426,114,104.00 777,987,122,964.00 97,20
JUMLAH BELANJA DAERAH 3,496,657,836,546.00 3,161,814,099,392.23 90,42
SURPLUS / (DEFISIT) 45,361,291,704.00 47,807,039,123.64 105,39
PEMBIAYAAN DAERAH (45,361,291,704.00) (23,619,602,882.88) 52,07
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 373,503,308,296.00 73,653,824,577.12 100,20
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 73,503,308,296.00 73,502,909,577.12 100,00
6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - 150,915,000.00 -
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 118,864,600,000.00 97,273,427,460.00 81,84
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH (45,361,291,704.00) (23,619,602,882.88) 52,07
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) - 24,187,436,240.76 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Uraian Anggaran 2024 Realisasi 2024 %
4 PENDAPATAN DAERAH 3,632,935,815,628.0 3,299,247,222,532.62 90,81
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 561,649,835,985.00 559,459,748,451.62 99,61
4.1.1 Pajak Daerah 172,098,755,489.00 177,555,992,706.00 103,17
4.1.2 Retribusi Daerah 19,401,038,840.00 354,010,748,886.28 1824,70
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 23,983,767,826.00 21,206,962,713.21 88,42
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 346,166,273,830.00 6,686,044,146.13 1,93
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3,071,285,979,643.00 2,739,787,474,081.00 89,21
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2,540,575,308,628.00 2,495,357,079,194.00 98,22
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 530,710,671,015.00 244,430,394,887.00 46,06
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3,632,935,815,628.00 3,299,247,222,532.62 90,81
5 BELANJA DAERAH 3,579,849,823,869.00 3,207,611,153,293.61 89,60
5.1 BELANJA OPERASI 2,407,838,926,859.00 2,207,057,836,253.55 91,66
5.1.1 Belanja Pegawai 1,207,568,082,096.00 1,129,756,185,828.00 93,56
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 840,303,361,036.00 795,835,423,579.55 94,71
5.1.5 Belanja Hibah 347,632,063,727.00 269,739,822,213.00 77,59
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 10,574,800,000.00 10,054,800,000.00 95,08
5.2 BELANJA MODAL 474,985,520,032.00 387,758,173,264.06 81,64
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99,838,986,769.00 96,038,188,540.00 96,19
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60,750,930,264.00 53,237,324,951.21 87,63
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 295,722,541,971.00 220,926,231,354.00 74,71
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18,568,061,028.00 17,489,428,418.85 94,19
5.2.5 Belanja Aset Lainnya 105,000,000.00 67,000,000.00 63,81
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4,747,669,100.00 4,154,276,306.00 87,50
5.3.1 Belanja Tidak Terduga 4,747,669,100.00 4,154,276,306.00 87,50
5.4 BELANJA TRANSFER 692,277,707,878.00 608,640,867,470.00 87,92
5.4.1 Belanja Bagi Hasil 27,967,653,338.00 27,966,140,538.00 99,99
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 664,310,054,540.00 580,674,726,932.00 87,41
JUMLAH BELANJA DAERAH 3,579,849,823,869.00 3,207,611,153,293.61 89,60
SURPLUS / (DEFISIT) 53,085,991,759.00 91,636,069,239.01 172,62
PEMBIAYAAN DAERAH (53,085,991,759.00) (53,085,991,222.24) 100,00
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 24,187,436,241.00 24,187,436,240.76 100,00
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 24,187,436,241.00 24,187,436,240.76 100,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 77,273,428,000.00 77,273,427,463.00 100,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH (53,085,991,759.00) (53,085,991,222.24) 100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) - 38,550,078,016.77 -