Slider_Finance0

q

lambang

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Auidted)

Nomor Uraian Anggaran 2012 Realisasi  2012 % Realisasi Tahun 2011
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 23.257.438.500,00 27.435.274.182,58 117,96% 21.555.913.874,82
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 13.721.658.000,00 14.415.005.881,00 105,05% 12.621.817.231,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 18.773.748.800,00 19.399.749.694,65 103,33% 16.758.855.894,11
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 65.185.074.125,00 68.037.912.777,79 104,38% 48.609.042.500,38
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 120.937.919.425,00 129.287.942.536,02 106,90% 99.545.629.500,31
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat  Dana Perimbangan
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 83.349.422.000,00 84.900.637.030,00 101,86% 84.900.637.030,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 12.564.018.200,00 18.934.706.880,00 150,71% 18.934.706.880,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 832.015.926.000,00 832.015.926.000,00 100,00% 832.015.926.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 70.832.240.000,00 70.832.240.000,00 100,00% 70.832.240.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 998.761.606.200,00 1.006.683.509.910,00 100,79% 1.006.683.509.910,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 193.600.248.000,00 193.600.248.000,00 100,00% 193.600.248.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  Lainnya 193.600.248.000,00 193.600.248.000,00 100,00% 193.600.248.000,00
1.2.3 Tranfer Pemerintah Propinsi
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 68.612.313.000,00 60.725.416.363,00 88,51% 60.725.416.363,00
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 37.249.000,00 75.320.684,00 202,21% 75.320.684,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 68.649.562.000,00 60.800.737.047,00 88,57% 60.800.737.047,00
Total Pendapatan Transfer 1.261.011.416.200,00 1.261.084.494.957,00 100,01% 1.261.084.494.957,00
1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 81.927.980.000,00 82.053.490.000,00 100,15% 82.053.490.000,00
Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah 81.927.980.000,00 82.053.490.000,00 100,15% 82.053.490.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.463.877.315.625,00 1.472.425.927.493,02 100,58% 1.472.425.927.493,02
2 BELANJA
2.1 BELANJA OPERASIONAL
2.1.1 Belanja Pegawai 913.021.151.076,00 878.418.975.066,00 96,21% 878.418.975.066,00
2.1.2 Belanja Barang 188.973.266.502,00 180.331.327.165,16 95,43% 180.331.327.165,16
2.1.3 Belanja Bunga 3.332.000.000,00 3.205.861.172,95 96,21% 3.205.861.172,95
2.1.4 Belanja Subsidi 5.000.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 61.930.225.395,00 46.585.113.954,00 75,22% 46.585.113.954,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 29.034.280.000,00 28.530.280.000,00 98,26% 28.530.280.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 64.493.620.000,00 63.031.395.766,00 97,73% 63.031.395.766,00
Jumlah Belanja Operasi 1.265.784.542.973,00 1.200.102.953.124,11 94,81% 1.200.102.953.124,11
2.2 BELANJA MODAL
2.2.1 Belanja Tanah 5.830.670.000,00 5.508.395.900,00 94,47% 5.508.395.900,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 68.960.137.150,00 63.406.732.525,00 91,95% 63.406.732.525,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 81.658.101.972,00 79.856.647.125,00 97,79% 79.856.647.125,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 113.171.534.730,00 110.710.281.350,00 97,83% 110.710.281.350,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 12.039.057.000,00 11.566.584.435,00 96,08% 11.566.584.435,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00% 0,00
Jumlah Belanja Modal 281.659.500.852,00 271.048.641.335,00 96,23% 271.048.641.335,00
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 402.741.195,11 336.666.584,00 83,59% 336.666.584,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 402.741.195,11 336.666.584,00 83,59% 336.666.584,00
JUMLAH BELANJA 1.547.846.785.020,11 1.471.488.261.043,11 95,07% 1.471.488.261.043,11
2.4 TRANSFER
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 1.118.868.541,00 1.074.227.050,00 96,01% 1.074.227.050,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 1.530.650.000,00 1.184.906.780,00 77,41% 1.184.906.780,00
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00% 0,00
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 2.649.518.541,00 2.259.133.830,00 85,27% 2.259.133.830,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 1.550.496.303.561,11 1.473.747.394.873,11 95,05% 1.473.747.394.873,11
Surplus (Defisit) (86.618.987.936,11) (1.321.467.380,09) (1.321.467.380,09)
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 111.681.362.736,11 111.681.362.736,11 100,00% 111.681.362.736,11
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 21.900.000.000,00 22.666.356.950,00 103,50% 22.666.356.950,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 133.581.362.736,11 134.347.719.686,11 100,57% 134.347.719.686,11
3.2 PENGELUARAN DAERAH
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 34.900.000.000,00 34.900.000.000,00 100,00% 34.900.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 12.062.374.800,00 12.062.374.800,00 100,00% 12.062.374.800,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00% 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 46.962.374.800,00 46.962.374.800,00 100,00% 46.962.374.800,00
Pembiayaan Neto 86.618.987.936,11 87.385.344.886,11 100,88% 87.385.344.886,11
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,00 86.063.877.506,02 100,00% 86.063.877.506,02

lambang

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Auidted)

Nomor Uraian Anggaran 2013 Realisasi 2013 % Realisasi Tahun 2012
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 28.480.394.920,00 34.882.026.900,50 122,48% 27.916.743.413,58
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 26.370.297.850,00 29.725.601.395,00 112,72% 14.415.005.881,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 19.315.559.780,00 19.416.139.658,63 100,52% 19.399.749.694,65
1.1.4 Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 79.195.506.500,00 77.064.148.130,77 97,31% 67.553.234.146,79
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 153.361.759.050,00 161.087.916.084,90 105,04% 129.284.733.136,02
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 82.909.669.800,00 89.743.822.844,00 108,24% 84.900.637.030,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 13.387.516.300,00 15.712.417.120,00 117,37% 18.937.916.280,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 958.344.988.000,00 958.344.988.000,00 100,00% 832.015.926.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 75.665.880.000,00 75.665.880.000,00 100,00% 70.832.240.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 1.130.308.054.100,00 1.139.467.107.964,00 100,81% 1.006.686.719.310,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 246.212.821.000,00 246.212.819.000,00 100,00% 193.600.248.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 246.212.821.000,00 246.212.819.000,00 100,00% 193.600.248.000,00
1.2.3 Tranfer Pemerintah Propinsi
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 73.612.313.000,00 76.516.256.952,00 103,94% 60.725.416.363,00
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 47.691.400,00 155.316.104,00 325,67% 75.320.684,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 73.660.004.400,00 76.671.573.056,00 104,09% 60.800.737.047,00
Total Pendapatan Transfer 1.450.180.879.500,00 1.462.351.500.020,00 100,84% 1.261.087.704.357,00
1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 50.026.819.000,00 51.216.301.000,00 102,38% 82.053.490.000,00
Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah 50.026.819.000,00 51.216.301.000,00 102,38% 82.053.490.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.653.569.457.550,00 1.674.655.717.104,90 101,28% 1.472.425.927.493,02
2 BELANJA
2.1 BELANJA OPERASIONAL
2.1.1 Belanja Pegawai 1.001.973.604.610,02 930.796.185.193,00 92,90% 878.418.975.066,00
2.1.2 Belanja Barang 260.626.155.150,00 249.721.086.302,00 95,82% 180.331.327.165,16
2.1.3 Belanja Bunga 2.100.000.000,00 2.006.201.715,67 95,53% 3.205.861.172,95
2.1.4 Belanja Subsidi 5.000.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 51.252.850.000,00 49.742.064.061,00 97,05% 46.585.113.954,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 26.204.600.000,00 24.842.448.300,00 94,80% 28.530.280.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 108.539.760.000,00 107.045.385.766,00 98,62% 63.031.395.766,00
Jumlah Belanja Operasi 1.455.696.969.760,02 1.364.153.371.337,67 93,71% 1.200.102.953.124,11
2.2 BELANJA MODAL
2.2.1 Belanja Tanah 5.365.000.000,00 4.940.582.000,00 92,09% 5.508.395.900,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 49.126.622.766,00 47.366.869.269,00 96,42% 63.406.732.525,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 74.246.698.090,00 72.944.156.600,00 98,25% 79.856.647.125,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 119.773.800.940,00 112.616.170.050,00 94,02% 110.710.281.350,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.271.731.500,00 2.203.994.563,00 97,02% 11.566.584.435,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00% 0,00
Jumlah Belanja Modal 250.783.853.296,00 240.071.772.482,00 95,73% 271.048.641.335,00
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 1.129.000.000,00 0,00 0,00% 336.666.584,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 1.129.000.000,00 0,00 0,00% 336.666.584,00
JUMLAH BELANJA 1.707.609.823.056,02 1.604.225.143.819,67 93,95% 1.471.488.261.043,11
2.4 TRANSFER
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 1.253.802.000,00 1.253.705.556,00 99,99% 1.074.227.050,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 1.619.710.000,00 1.303.680.880,00 80,49% 1.184.906.780,00
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00% 0,00
JUMLAH TRANSFER /BAGI HASIL KE DESA 2.873.512.000,00 2.557.386.436,00 89,00% 2.259.133.830,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 1.710.483.335.056,02 1.606.782.530.255,67 93,94% 1.473.747.394.873,11
Surplus (Defisit) (56.913.877.506,02) 67.873.186.849,23 (1.321.467.380,09)
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 86.063.877.506,02 86.063.877.506,02 100,00% 111.681.362.736,11
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00%
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 21.900.000.000,00 22.291.364.000,00 101,79% 22.666.356.950,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 107.963.877.506,02 108.355.241.506,02 100,36% 134.347.719.686,11
3.2 PENGELUARAN DAERAH
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 36.900.000.000,00 36.900.000.000,00 100,00% 34.900.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 14.150.000.000,00 14.128.944.266,24 99,85% 12.062.374.800,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00% 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 51.050.000.000,00 51.028.944.266,24 99,96% 46.962.374.800,00
Pembiayaan Neto 56.913.877.506,02 57.326.297.239,78 100,72% 87.385.344.886,11
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,00 125.199.484.089,01 86.063.877.506,02

lambang

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Auidted)

Nomor Uraian Anggaran 2014 Realisasi 2014 % Realisasi Tahun 2013
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 59.771.688.670,00 62.762.113.776,50 105,00% 34.882.026.900,50
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 37.445.142.745,00 32.608.916.648,20 87,08% 29.725.601.395,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 20.115.871.772,12 20.206.034.556,15 100,45% 19.416.139.658,63
1.1.4 Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 142.083.957.900,00 156.832.220.234,96 110,38% 77.064.148.130,77
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 259.416.661.087,12 272.409.285.215,81 105,01% 161.087.916.084,90
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 67.263.034.568,00 67.973.268.586,00 101,06% 89.743.822.844,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 27.337.615.342,00 21.818.021.252,00 79,81% 15.712.417.120,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.042.124.514.000,00 1.042.124.514.000,00 100,00% 958.344.988.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 77.845.000.000,00 77.845.000.000,00 100,00% 75.665.880.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 1.214.570.163.910,00 1.209.760.803.838,00 99,60% 1.139.467.107.964,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 265.814.944.000,00 263.654.692.000,00 99,19% 246.212.819.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 265.814.944.000,00 263.654.692.000,00 99,19% 246.212.819.000,00
1.2.3 Tranfer Pemerintah Propinsi
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 115.020.064.401,00 130.904.450.025,00 113,81% 76.516.256.952,00
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 47.691.400,00 76.520.604,00 160,45% 155.316.104,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 115.067.755.801,00 130.980.970.629,00 113,83% 76.671.573.056,00
Total Pendapatan Transfer 1.595.452.863.711,00 1.604.396.466.467,00 100,56% 1.462.351.500.020,00
1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 91.884.210.000,00 92.977.171.000,00 101,19% 51.216.301.000,00
Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah 91.884.210.000,00 92.977.171.000,00 101,19% 51.216.301.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.946.753.734.798,12 1.969.782.922.682,81 101,18% 1.674.655.717.104,90
2 BELANJA
2.1 BELANJA OPERASIONAL
2.1.1 Belanja Pegawai 1.058.442.890.720,00 980.120.709.526,00 92,60% 930.796.185.193,00
2.1.2 Belanja Barang 352.830.853.925,00 317.671.279.911,00 90,04% 249.721.086.302,00
2.1.3 Belanja Bunga 850.000.000,00 640.804.648,15 75,39% 2.006.201.715,67
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00% 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 112.985.660.380,00 105.066.336.691,00 92,99% 49.742.064.061,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 12.624.150.000,00 11.496.508.240,00 91,07% 24.842.448.300,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 148.415.350.000,00 142.748.064.626,54 96,18% 107.045.385.766,00
Jumlah Belanja Operasi 1.686.148.905.025,00 1.557.743.703.642,69 92,38% 1.364.153.371.337,67
2.2 BELANJA MODAL
2.2.1 Belanja Tanah 6.308.000.000,00 6.193.300.000,00 98,18% 4.940.582.000,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 58.522.892.470,00 54.323457.052,00 92,82% 47.366.869.269,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 99.872.195.878,00 97.335.649.387,40 97,46% 72.944.156.600,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 194.676.244.744,00 191.263.321.229,00 98,25% 112.616.170.050,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 6.487.527.192,00 4.319.887.610,00 66,59% 2.203.994.563,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00% 0,00
Jumlah Belanja Modal 365.866.860.284,00 353.435.615.278,40 96,60% 240.071.772.482,00
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 994.853.578,13 0,00 0,00% 0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 994.853.578,13 0,00 0,00% 0,00
JUMLAH BELANJA 2.053.010.618.887,13 1.911.179.319.921,09 93,09% 1.604.225.143.819,67
2.4 TRANSFER
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 1.260.000.000,00 1.259.827.743,00 99,99% 1.253.705.556,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 1.730.900.000,00 1.377.908.420,00 79,61% 1.303.680.880,00
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00% 0,00
JUMLAH TRANSFER /BAGI HASIL KE DESA 2.990.900.000,00 2.637.736.163,00 88,19% 2.557.386.436,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2.056.001.518.887,13 1.913.817.056.084,09 93,08% 1.606.782.530.255,67
Surplus (Defisit) (109.247.784.089,01) 55.965.866.598,72 67.873.186.849,23
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 125.199.484.089,01 125.199.484.089,01 100,00% 86.063.877.506,02
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00%
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 24.400.000.000,00 24.400.000.000,00 100,00% 22.291.364.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 149.599.484.089,01 149.599.484.089,01 100,00% 108.355.241.506,02
3.2 PENGELUARAN DAERAH
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 25.900.000.000,00 25.900.000.000,00 100,00% 36.900.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 14.451.700.000,00 14.451.686.468,93 100,00% 14.128.944.266,24
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00% 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 40.351.700.000,00 40.351.686.468,93 100,00% 51.028.944.266,24
Pembiayaan Neto 109.247.784.089,01 109.247.797.620,08 100,00% 57.326.297.329,78
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,00 165.213.664.218,80 125.199.484.089,01

lambang

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Auidted)

Nomor Uraian Anggaran 2015 Realisasi 2015 % Realisasi Tahun 2014
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 74.502.500.000,00 77.548.886.579,00 105,00% 62.762.113.776,50
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 25.223.758.095,00 24.724.667.995,00 87,08% 32.608.916.648,20
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 21.276.833.923,67 21.361.254.241,90 100,45% 20.206.034.556,15
1.1.4 Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 176.332.403.936,00 198.032.324.360,06 110,38% 156.832.220.234,96
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 297.353.495.954,67 321.667.133.175,96 105,01% 272.409.285.215,81
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 83.425.939.000,00 71.226.733.459,00 101,06% 67.973.268.586,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 32.808.408.234,00 24.185.889.634,00 79,81% 21.818.021.252,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.064.300.915.000,00 1.064.300.915.000,00 100,00% 1.042.124.514.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 154.244.850.000,00 154.244.850.000,00 100,00% 77.845.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 1.334.780.112.234,00 1.313.958.388.093,00 99,60% 1.209.760.803.838,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 308.951.040.000,00 307.580.040.000,00 99,19% 263.654.692.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 308.951.040.000,00 307.580.040.000,00 99,19% 263.654.692.000,00
1.2.3 Tranfer Pemerintah Propinsi
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 141.679.594.872,00 146.003.833.998,00 113,81% 130.904.450.025,00
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 47.691.400,00 0,00 160,45% 76.520.604,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 141.727.286.272,00 146.003.833.998,00 113,83% 130.980.970.629,00
Total Pendapatan Transfer 1.785.458.438.506,00 1.767.542.262.091,00 100,56% 1.604.396.466.467,00
1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 346.301.521.000,00 346.881.568.000,00 101,19% 92.977.171.000,00
Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah 346.301.521.000,00 346.881.568.000,00 101,19% 92.977.171.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.429.113.455.460,67 2.436.090.963.266,96 101,18% 1.969.782.922.682,81
2 BELANJA
2.1 BELANJA OPERASIONAL
2.1.1 Belanja Pegawai 1.149.218.078.965,35 1.024.149.118.580,00 92,60% 980.120.709.526,00
2.1.2 Belanja Barang 379.173.584.965,00 351.900.782.705,80 90,04% 317.671.279.911,00
2.1.3 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00% 0,00
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00% 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 249.340.851.663,00 238.961.050.464,00 92,99% 105.066.336.691,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 13.195.860.000,00 12.724.137.377,00 91,07% 11.496.508.240,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 321.609.771.929,50 318.281.163.719,34 96,18% 142.748.065.626,54
Jumlah Belanja Operasi 2.112.538.147.522,85 1.946.016.252.846,14 92,38% 1.557.743.704.642,69
2.2 BELANJA MODAL
2.2.1 Belanja Tanah 3.880.000.000,00 999.995.849,00 98,18% 6.193.300.000,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 94.050.084.542,00 88.320.689.743,00 92,82% 54.323.457.052,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 115.651.039.548,00 114.700.784.658,00 97,46% 97.335.649.387,40
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 258.338.201.800,00 254.284.022.260,00 98,25% 191.263.321.229,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.014.955.200,00 1.000.300.140,00 66,59% 4.319.887.610,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00% 0,00
Jumlah Belanja Modal 472.934.281.090,00 459.305.792.650,00 96,60% 353.435.615.278,40
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 955.621.066,62 198.000.000,00 0,00% 0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 955.621.066,62 198.000.000,00 0,00% 0,00
JUMLAH BELANJA 2.586.428.049.679,47 2.405.520.045.496,14 93,09% 1.911.179.319.921,09
2.4 TRANSFER
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 1.592.500.000,00 404.900.055,00 99,99% 1.259.827.743,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 1.806.570.000,00 1.464.300.320,00 79,61% 1.377.908.420,00
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00% 0,00
JUMLAH TRANSFER /BAGI HASIL KE DESA 3.399.076.000,00 1.869.200.375,00 88,19% 2.637.736.163,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2.589.827.119.679,47 2.407.389.245.871,14 88,19% 1.913.817.056.084,09
Surplus (Defisit) (160.713.664.218,80) 28.701.717.395,82 55.965.866.598,72
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 165.213.664.218,80 165.213.664.218,80 100,00% 125.199.484.089,01
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00%
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 22.400.000.000,00 22.670.000.000,00 100,00% 24.400.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 187.613.664.218,80 187.833.644.218,80 100,00% 149.599.484.089,01
3.2 PENGELUARAN DAERAH
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 26.900.000.000,00 26.900.000.000,00 100,00% 25.900.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00% 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 26.900.000.000,00 26.900.000.000,00 100,00% 40.351.686.468,93
Pembiayaan Neto 160.713.664.218,80 160.983.664.218,80 100,00% 109.247.797.620,08
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,00 189.685.381.614,62 165.213.664.218,80

lambang

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Auidted)

Nomor Uraian Anggaran 2016 Realisasi 2016 % Realisasi Tahun 2015
1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 110.226.338.000,00 115.011.561.654,30 105,00% 77.548.886.579,00
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 28.045.889.874,00 27.119.113.182,00 87,08% 24.724.667.995,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 22.454.119.837,68 22.454.128.197,68 100,45% 21.361.254.241,90
1.1.4 Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 236.794.566.576,00 238.889.185.495,35 110,38% 198.032.324.360,06
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 397.520.914.287,68 403.473.988.529,33 105,01% 321.667.133.175,96
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 74.268.136.000,00 79.223.583.047,00 101,06% 71.226.733.459,00
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 31.439.241.000,00 19.044.065.094,00 79,81% 24.185.889.634,00
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.166.655.654.000,00 1.166.655.654.000,00 100,00% 1.064.300.915.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 634.733.237.000,00 443.757.061.800,00 100,00% 154.244.850.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 1.907.096.268.000,00 1.708.680.363.941,00 99,60% 1.313.958.388.093,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 0,00 0,00 99,19% 307.580.040.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 0,00 0,00 99,19% 307.580.040.000,00
1.2.3 Tranfer Pemerintah Propinsi
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 154.749.381.316,00 136.756.685.000,00 113,81% 146.003.833.998,00
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 47.691.400,00 0,00 160,45% 0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 154.797.072.716,00 136.756.685.000,00 113,83% 146.003.833.998,00
Total Pendapatan Transfer 2.061.893.340.716,00 1.845.437.048.941,00 100,56% 1.767.542.262.091,00
1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah 33.798.834.668,51 33.798.834.668,51 0,00% 0,00
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00% 0,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 436.230.186.000,00 436.320.860.000,00 101,19% 346.881.568.000,00
Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah 470.029.020.668,51 470.119.694.668,51 101,19% 346.881.568.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.929.443.275.672,19 2.719.030.732.138,84 101,18% 2.436.090.963.266,96
2 BELANJA
2.1 BELANJA OPERASIONAL
2.1.1 Belanja Pegawai 1.300.344.345.035,07 1.083.598.717.969,00 92,60% 1.024.149.118.580,00
2.1.2 Belanja Barang 465.461.248.300,56 431.952.617.669,66 90,04% 351.900.782.705,00
2.1.3 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00% 0,00
2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00% 0,00
2.1.5 Belanja Hibah 170.423.213.000,00 162.208.019.801,00 92,99% 238.961.050.464,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 35.834.315.000,00 33.702.488.504,00 91,07% 12.724.137.377,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 467.346.964.428,90 466.492.471.805,00 96,18% 318.281.163.719,34
Jumlah Belanja Operasi 2.439.410.085.764,53 2.177.954.315.748,66 92,38% 1.946.016.252.846,14
2.2 BELANJA MODAL
2.2.1 Belanja Tanah 5.464.000.000,00 5.462.553.000,00 98,18% 999.995.849,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 122.347.016.459,00 115.972.137.038,00 92,82% 88.320.689.743,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 163.321.156.376,00 160.978.377.085,00 97,46% 114.700.784.658,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 341.009.419.604,00 332.368.413.150,00 98,25% 254.284.022.260,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.750.474.100,00 1.718.241.7000,00 66,59% 1.000.300.140,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00% 0,00
Jumlah Belanja Modal 633.892.066.539,00 616.499.721.973,00 96,60% 459.305.792.650,00
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 342.440.314,77 0,00 0,00% 198.000.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 342.440.314,77 0,00 0,00% 198.000.000,00
JUMLAH BELANJA 3.073.644.592.618,30 2.794.454.037.721,66 93,09% 2.405.520.045.496,14
2.4 TRANSFER
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 1.592.500.000,00 25.710.901,00 99,99% 404.900.055,00
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 1.806.570.000,00 1.569.488.600,00 79,61% 1.464.300.320,00
2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00% 0,00
JUMLAH TRANSFER /BAGI HASIL KE DESA 3.399.070.000,00 1.595.199.501,00 88,19% 2.869.200.375,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 3.077.043.662.618,00 2.796.049.237.222,66 88,19% 2.407.389.245.871,14
Surplus (Defisit) (147.600.386.946,11) (77.018.505.083,82) 28.701.717.395,82
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 189.685.381.614,62 189.685.381.614,62 100,00% 165.213.664.218,80
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00%
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 24.670.000.000,00 24.400.000.000,00 100,00% 22.670.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 214.355.381.614,62 214.085.381.614,62 100,00% 187.883.664.218,80
3.2 PENGELUARAN DAERAH
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00% 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 66.698.834.668,51 66.698.834.668,51 100,00% 26.900.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 56.160.000,00 56.160.000,00 0,00% 0,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00% 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 66.754.994.668,51 66.754.994.668,51 100,00% 26.900.000.000,00
Pembiayaan Neto 147.600.386.946,11 147.330.386.946,11 100,00% 160.983.664.218,80
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,00 70.311.881.862,29 189.685.381.614,62